ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г. Калуги № 291 от 18.12.2001
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Г. КАЛУГИ ОТ 29.03.2001 № 60 "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" НА 2001 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
СПС "-->КалужскийВыпуск"
Вступает в силу со дня официального опубликования (п. III данного документа).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА Г. КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2001 г. № 291
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Г. КАЛУГИ ОТ 29.03.2001 № 60 "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" НА 2001 ГОД"
В соответствии со ст. 30 Устава муниципального образования "Город Калуга" Городская Дума
ПОСТАНОВИЛА:
I. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 постановления Городской Думы г. Калуги от 29.03.2001 № 60 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2001 год":
---------------------T--------------T-------------T-------T----------T-----------T-----¬
¦ РАСХОДЫ ¦Функциональная¦Экономическая¦Текущие¦ Из них ¦Капитальные¦Всего¦
¦ ¦классификация ¦классификация¦расходы¦защищенные¦ расходы ¦ ¦
¦ ¦ (разделы) ¦ (статья) ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦1. Уменьшить на: ¦
+--------------------T--------------T-------------T-------T----------T-----------T-----+
¦XXIV. УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
¦КУЛЬТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО¦ 1500 ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦3. УЧРЕЖДЕНИЯ ¦ 1501 ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
¦КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Оплата труда ¦ 1501 ¦ 110100 ¦ 300,0¦ 300,0¦ ¦300,0¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Начисления на оплату¦ 1501 ¦ 110200 ¦ 106,6¦ 106,6¦ ¦106,6¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦2. Увеличить на: ¦
+--------------------T--------------T-------------T-------T----------T-----------T-----+
¦XXIV. УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ 212,0¦ ¦ 194,6¦406,6¦
¦КУЛЬТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО¦ 1500 ¦ ¦ 2,0¦ ¦ 114,6¦116,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦3. УЧРЕЖДЕНИЯ ¦ 1501 ¦ ¦ 2,0¦ ¦ 114,6¦116,6¦
¦КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Прочие текущие ¦ 1501 ¦ 111000 ¦ 2,0¦ ¦ ¦ 2,0¦
¦расходы на закупки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров и оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Прочие текущие ¦ 1501 ¦ 111040 ¦ 2,0¦ ¦ ¦ 2,0¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Приобретение ¦ 1501 ¦ 240100 ¦ ¦ ¦ 114,6¦114,6¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦4. СОДЕРЖАНИЕ ¦ 1501 ¦ ¦ ¦ ¦ 80,0¦ 80,0¦
¦ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Приобретение ¦ 1501 ¦ 240100 ¦ ¦ ¦ 80,0¦ 80,0¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦6. РАСХОДЫ НА ¦ 1501 ¦ 111040 ¦ 210,0¦ ¦ ¦210,0¦
¦ПРОВЕДЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЩЕГОРОДСКИХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЕРОПРИЯТИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 212,0¦ ¦ 194,6¦406,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 212,0¦ ¦ 194,6¦406,6¦
L--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+------
II. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 постановления Городской Думы г. Калуги от 29.03.2001 № 60 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2001 год":
---------------------T--------------T-------------T-------T----------T-----------T-----¬
¦ РАСХОДЫ ¦Функциональная¦Экономическая¦Текущие¦ Из них ¦Капитальные¦Всего¦
¦ ¦классификация ¦классификация¦расходы¦защищенные¦ расходы ¦ ¦
¦ ¦ (разделы) ¦ (статья) ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦1. Уменьшить на: ¦
+--------------------T--------------T-------------T-------T----------T-----------T-----+
¦XX. УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
¦КУЛЬТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО¦ 1500 ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦3. УЧРЕЖДЕНИЯ ¦ 1501 ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
¦КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Оплата труда ¦ 1501 ¦ 110100 ¦ 300,0¦ 300,0¦ ¦300,0¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Начисления на оплату¦ 1501 ¦ 110200 ¦ 106,6¦ 106,6¦ ¦106,6¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 406,6¦ 406,6¦ ¦406,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦2. Увеличить на: ¦
+--------------------T--------------T-------------T-------T----------T-----------T-----+
¦XXIV. УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ 212,0¦ ¦ 194,6¦406,6¦
¦КУЛЬТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО¦ 1500 ¦ ¦ 2,0¦ ¦ 114,6¦116,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦3. УЧРЕЖДЕНИЯ ¦ 1501 ¦ ¦ 2,0¦ ¦ 114,6¦116,6¦
¦КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Прочие текущие ¦ 1501 ¦ 111000 ¦ 2,0¦ ¦ ¦ 2,0¦
¦расходы на закупки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров и оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Прочие текущие ¦ 1501 ¦ 111040 ¦ 2,0¦ ¦ ¦ 2,0¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Приобретение ¦ 1501 ¦ 240100 ¦ ¦ ¦ 114,6¦114,6¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦4. СОДЕРЖАНИЕ ¦ 1501 ¦ ¦ ¦ ¦ 80,0¦ 80,0¦
¦ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦Приобретение ¦ 1501 ¦ 240100 ¦ ¦ ¦ 80,0¦ 80,0¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦6. РАСХОДЫ НА ¦ 1501 ¦ 111040 ¦ 210,0¦ ¦ ¦210,0¦
¦ПРОВЕДЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЩЕГОРОДСКИХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЕРОПРИЯТИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 212,0¦ ¦ 194,6¦406,6¦
+--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 212,0¦ ¦ 194,6¦406,6¦
L--------------------+--------------+-------------+-------+----------+-----------+------
III. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
IV. Контроль за исполнением возложить на комитет по бюджетно-финансовой и налоговой политики (Ефремов А.А.).
Председатель Городской Думы
А.Г.Иванов
------------------------------------------------------------------
--------------------
+